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公司管理制度

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1、是财务收支的合法凭证之一,凡需领用的专卖店,必须办理领用登记手续。

2、只限在本公司合法经营范围内使用,不准转借、转让和为他人代开。

3、负责管理各类的员工,按各使用部门建立登记册,严格领用,保管和缴销手续。

4、对已经用过的存根,应按顺序保管,如有错开、错写,必须作废,并保持原的完整内容。

5、未使用过的如果有遗失,必须认真查明原因进行严肃处理,报有关部门和税务局备案,同时登报声明作废。

6、管理的人员调动工作时,必须办理交接手续,清理数量以后、移交清单由交接双方签字后方可有效。

7、使用时需检查有无缺号、缺联,如有问题应及时处理,填写后,必须加盖收款单位“财务专用章”和经办人的签字或加盖印章。

8、管理和使用的人员,必须认真遵守规定,不许伪造、买卖、涂改、撕毁和弄虚作假,凡违反规定的,根据不同情节,移交司法机关处理。

店面销售人员需在顾客购货前征询其是否开据,如开据需在货款中另加4%的税金,具体情况由店长控制。

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