订 单 评 审 表
客户名称或编号: 表单编号:
一、合同主要内容: 评审时间: 年 月 日 合同编号 产品名称 物料编码 规格型号 版本号 交货日期 交货数量 特殊条款备注: 1、 2、 填表人: 审核人: 二、评审目的: 三、评审中相关部门确定的内容:
1.计划部:评审交货时间能否满足客户要求; 2.采购部:评审物料交期; 3.NPI部/工程部:评审生产设备、工装夹具、产品技术规格,生产工艺等能否满足客户要求; 4.品管部:评审产品的质量要求和对产品的生产、工艺要求、产品检验、产品测试、产品包装、检验标准与规格及所需的检测设备能力等进行评审; 5.制造部:评审产品对人员的要求、维修能力要求以及工艺满足性要求; 6.总经理:决定该订单是否签署。 四、评审结论:
□ 该订单可以满足客户要求,同意签订。 □ 该订单不能满足客户要求,市场部协调客户变更,客户同意变更重新评审,否则放弃订单。 五、评审会签人员: 计划部意见: NPI部意见: 品管部部意见: 副总意见: 签名: 年 月 日 总经理审批: 签名: 年 月 日 附注: 合同评审通过后,该记录表要与合同文本及相关文件同存于市场部。 采购部意见: 工程部意见: 制造部意见: